贡山县交通运输局2025年预算公开

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索引号
015283576-2025-260046
发文机构
贡山县交通运输局
公开目录
预决算公开
主题分类
政务公开
文      号
发文日期
2025-03-11 17:33:02

监督索引号53332400834800000

附件2-1

贡山县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 贡山县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2-2

贡山县交通运输局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贡山独龙族怒族自治县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻落实综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略和专项规划,组织衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输计划并组织实施,负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理,负责水上交通管制、船舶登记、救助打捞、通信导航等管理职责、负责航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施消防、污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作、

5、贯彻落实州、县内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用,依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管,履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、贯彻落实公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责管理支配云南省下发的民航事业发展资金(省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还)、云南省预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批和核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施,执行交通规费政策。负责公路通行费监督管理。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实省级、州级基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省级和州级铁路项目建设工作。协调推进机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

9、承担县国防动员委员会交通战备责任,切实履行国防动员委员会交通战备办职责;组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作;组织拟订并监督实施全县交通战备应急方案,完成县国防动员委员会安排的其他工作任务。

10、指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,受委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督;负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。增加综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运运输计划职责;增加渔船检验和监督行政职能。

15、有关职责分工。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、综合规划股、综合运输股、综合建设股、行政审批股、安全监管股、地方海事股、公路养护股、铁路民航股、交通战备股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.抓项目建设稳投资。一是加速续建项目建设冲刺全面完成 “十四五” 规划内的农村公路建设项目,确保所有在建项目按计划竣工通车,实现全县农村公路网络的进一步优化和完善。二是按照省交通厅下达计划和县级涉农资金分配计划,选择一批优质交通项目重点推进,争取下2025年再启动一批农村公路建设项目。三是加快在建项目施工进度。实行挂图作战,明确目标任务、时间节点、责任领导和责任股室,成立重点项目工作领导小组实行项目定期研判制度。优化施工组织、强化施工管理,加快推进永拉嘎大桥等工程进度,确保项目按工期实现竣工。

2.提升道路养护水平。加大对全县公路的养护投入,确保公路路况良好。实施预防性养护措施,延长公路使用寿命。建立高效的公路养护管理机制,加强日常巡查和病害治理,及时处理路面破损、边坡坍塌等问题。推进养护市场化改革,引入专业养护企业,提高养护质量和效率。

3.抓服务提高运输水平。优化运输服务体系,进一步完善城乡公交网络,增加公交线路和班次,提高公交覆盖率和准点率。推动新能源公交车的应用,降低运营成本和环境污染。强出租车行业管理,规范经营行为,提高服务质量。开展出租车驾驶员培训和文明创建活动,提升行业形象。促进物流行业发展,整合物流资源,建设物流园区或配送中心,提高物流效率,降低物流成本。

4.抓安全保障能力促“平安交通”建设。一是要加强完善农村公路安全标识、标牌,隐患排查等防护措施。二是要全面要落实客运和货运安全措施、监督措施和保障措施,在交通规划、施工设计、道路管理等方面加大安全保障投入,落实养护维修与路政管理,促进交通运输安全发展,在运输经营、道路质检等方面要进一步强化安全治理体系和治理能力建设,加强安全生产风险管理,认真落实企业主体责任和职能部门监管责任。

5.抓汛期值班值守保全县农村公路畅通。根据季节性特点,做好后期的防汛重点工作,加强汛期组织领导,锻炼应急队,落实责任,做好安全隐患的排查整治工作、汛期物资储备工作以及公路突发事件的防汛抢险工作,积极应对自然灾害事故。

6.抓党的建设继续落实全面从严治党。一是认真开展基层党组织标准化建设,抓实基层、打牢基础,推动基层党组织建设全面进步,把全面从严治党落实到每名党员,引导党员筑牢信仰之基、补足精神之钙。二是要落实党风廉政建设责任,建立党组统一领导、分管领导牵头、股室各负其责、职工支持参与的领导体制和工作机制。加强监管,全面从严治党,从严要求,一切按规章制度办事,坚决守住纪律红线,确保不发生问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制68人,其中:行政编制4人,工勤人员编制3人,事业编制61人。在职实有68人,其中: 财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12451019.42元,其中:一般公共预算12451019.42元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年14467549.07元对比减少了2016529.65元,下降13.94%,主要原因是今年减少了农村公路日常养护经费等项目预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12451019.42元,其中:本年收入12451019.42元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12451019.42元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14467549.07元对比减少了2016529.65元,下降13.94%,主要原因是今年减少了农村公路日常养护经费等项目预算。

    四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12451019.42元。财政拨款安排支出12451019.42元,其中:基本支出12451019.42元,与上年13762549.07元对比减少1311529.65元,下降9.53%,主要原因是减少了行政事业单位终绩效奖励预算;项目支出0元,与上年705000.00元对比减少705000.00元,下降100%,主要原因是今年减少了农村公路日常养护经费等项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2080502事业单位离退休 22200.00元,主要用于支付退休职工春节慰问。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出979276.00 元,主要用于缴纳在职人员养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出489638.00元,主要用于缴纳在职人员职业年金。

2080801死亡抚恤564025.40元,主要用于支付死亡抚恤256025.40元和遗属补助308000.00元。

2089999其他社会保障和就业支出57676.71元,主要用于缴纳在职人员工伤保险及其他社会保险缴纳费用。

2101101行政单位医疗38865.60元,主要用于缴纳行政人员医疗保险费用。

2101102事业单位医疗432410.98元,主要用于缴纳事业人员医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助377543.01元,主要用于缴纳干部职工公务员医疗保险费用。

2101199其他行政事业单位医疗支出26418.00元,主要用于缴纳干部职工大病保险费用。

2140101行政运行1335954.72元,主要用于保障机关正常运转的基本支出,具体是工资福利支出和商品服务支出等支出。

2140199其他公路水路运输支出7142767.00元, 主要用于保障事业人员工资福利支出和保通机械运行维护费用支出。

2210201住房公积金984244.00元,主要用于缴纳干部职工住房公积金。

    五、对下专项转移支付情况

本部门无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额248900.00元,其中:政府采购货物预算83900.00元、政府采购服务预算165000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

贡山县交通运输局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变动情况。

(二)公务接待费

贡山县交通运输局2025年公务接待费预算为10000.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待100人次。

无增减变动情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

贡山县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费120000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门没有项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出预算:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县交通运输局2025年机关运行经费安排12451019.42元,与上年13762549.07元对比减少1311529.65元,下降9.53%,主要原因是减少了行政事业单位年终绩效奖励预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,贡山县交通运输局资产总额2890008346.48元,其中,流动资产962961.66元,固定资产894083.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程336723790.29元,无形资产0元,其他资产2551427511.17元,为公共基础设施(公路资产)。与上年2863507764.98元相比,本年资产总额增加26500581.5元,其中固定资产减少314728.01元,在建工程增加63752227.31元,公共基础设施减少37203241.46元。处置房屋建筑物389.2平方米,账面原值130000.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入136000.00元,其中出租资产948.52平方米,资产出租收入136000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53332400834800111

 

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