贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2024年度部门决算

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索引号
015283584-2025-270029
发文机构
贡山县教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
教育
文      号
发文日期
2025-10-14 18:01:41

监督索引号53332400236000601000

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

我校隶属独龙江乡,全乡有6个村委会,41个村民小组,其中有6个村民小组分布在高寒山区,有35个村民小组分布在江边沿线,境内居住着:傈僳、独龙、怒、汉、纳西、白、藏、普米等民族。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,依法治教,以德治教,遵循教育规律管理教育;依法进行教育管理、教育执法、对学校全面管理,实施素质教育,实施基础教育课程改革,全面提高教育教学质量;结合实际制定全乡经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划,并指导、协调、组织实施;加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;检查、指导学校创建文明学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作;负责学教师队伍建设,加强对学校教职工的培训工作,提高教师队伍的教育和管理水平;负责规划、指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作;负责离退休教师的管理和服务工作;依法维护学校教师的合法权益;严格执行上级主管部门指令,对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查;负责制定学校勤工俭学发展规划,指导学校开展勤工俭学活动;负责统筹学校布局调整,不断完善分级管理,提高整体办学效益;负责对学生的招生工作;负责制定招生计划并组织实施,适应形势需要合理配置教育教学资源;负责学生学籍管理;做好本乡镇学前教育现状的调查研究,认真贯彻落实国家学前教育方针,负责本乡镇学前教育的办学指导和业务管理,普及农村学前教育,建立学前教育考核评估机制;做好学校安全管理工作;承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:校长(副校长)室、党建室、办公室、教研室、总务室、财务室、心理咨询室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为贡山独龙族怒族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员64人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员36人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。年末学生874人。年末遗属5人。

车辆编制0辆,在编实有车辆1辆,超编1辆。主要原因为独龙江乡地处偏远,独龙江隧道未开通时大雪封山,考虑师生出行安全在2013年购置校车一辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述

1.党建引领,深化内部治理,构建高效协调管理机制

(1)重党建引领,加强组织建设。一是充分发挥党组织的领导作用。全面贯彻落实党组织领导的校长负责制,履行党对学校工作的全面领导。学校规范议事制度,书记、校长率先学习,带领班子成员深入学习。二是突出统筹谋划,全面落实党委主体责任。学校党委不断增强思想意识,切实提高政治站位,不断提高党的建设质量,进一步强化抓党建及党风廉政建设工作的主体意识和责任意识。三是以党建规范和党建文化建设为抓手,推动党建与教育教学深度融合。规范党建工作。全面规范“三会一课”制度,扎实开展主题教育。重视意识形态工作,保证理论学习不走过场,校园文化有坚定的政治方向,舆论氛围符合组织要求。

2.重制度建设,完善工作机制。充分调动全体教职工,特别是中层干部和党支部作用,以新时代党建目标和学校高质量发展为依托,以规范办学行为、健全学校制度为重点,结合学校发展实际,瞄准未来要求,着力完善学校制度体系,围绕巡察整改和学校未来发展,初步建立起完善的学校制度体系,较好地促进了学校依法治校、规范管理,推动学校工作高效运转。

2.教育教学改革

(1)课程体系优化:根据社会需求和学科发展趋势,调整课程设置,增加实践性、创新性课程比重。

(2)教学方法创新:推广混合式教学、翻转课堂等现代教学模式,提升学生学习效果。

(3)教学质量监控:建立完善的教学质量评价体系,定期开展教学检查与评估。

3.科研创新

(1)科研项目申报:鼓励教师积极申报国家级、省级科研项目,提升学校科研实力。

(2)科研平台建设:加强重点实验室、研究中心等科研平台建设,提升科研条件。

(3)学科成果转化:推动学科成果与社会发展紧密结合,加快成果转化步伐。

4.师资队伍建设

(1)人才引进:加大高层次人才引进力度,优化师资队伍结构。

(2)教师培训:定期开展教师业务培训和学术交流活动,提升教师教学科研能力。

(3)激励机制:完善教师考核评价机制,激发教师工作积极性和创造性。

5.校园文化建设

(1)文化活动策划:举办丰富多彩的校园文化活动,营造积极向上的校园氛围。

(2)文化设施完善:加强图书馆、体育馆等文化设施建设,满足师生文化需求。

(3)校风学风建设:弘扬优良校风学风,培养学生良好的道德品质和行为习惯。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也无使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2024年度收入合计15605491.89元。其中:财政拨款收入15478591.89元,占总收入的99.19%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入126900.00元,占总收入的0.81%。

与上年相比,收入合计减少3863211.88元,下降19.84%。其中:财政拨款收入减少1889850.78元,下降10.88%;无上级补助收入,与上年无增减变化;无事业收入,与上年无增减变化;无经营收入,与上年无增减变化;无附属单位上缴收入,与上年无增减变化;其他收入减少1973361.10元,下降93.96%。主要原因是,在编人员调出,导致人员减少,人员经费支出减少;2024年度我校捐赠项目减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2024年度支出合计15943448.34元。其中:基本支出13750593.35元,占总支出的86.25%;项目支出2192854.99元,占总支出的13.75%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少3078845.43元,下降16.18%。其中:基本支出减少524449.16元,下降3.67%;项目支出减少2554396.27元,下降53.80%;无上缴上级支出,与上年无增减变化;无经营支出,与上年无增减变化;无对附属单位补助支出,与上年无增减变化。主要原因是,2024年在职在编人员变动,人员减少,基本支出减少;2024年部分项目未完成,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校机构正常运转的日常支出13750593.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13421353.4元,占基本支出的97.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329239.95元,占基本支出的2.4%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2192854.99元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.贡财预〔2024〕01号县级补助学前教育小班家庭经济困难幼儿生助学金项目经费64.00元,主要用于发放学前教育小班家庭经济困难学生生活补助,保障困难家庭幼儿基本在园需求,减轻家庭经济负担。

2.贡财预〔2024〕01号贡财教{2023}12号学前两年家庭经济困难学生补助项目经费43600.00元,主要用于发放给学前中大班家庭经济困难学生生活补助,保障困难家庭幼儿基本在园需求,减轻家庭经济负担。

3.贡财教{2023}12号学前保育项目经费6500.00元,主要用于幼儿园日常办公费、设备维护、教育活动支出。

4.贡财教〔2024〕28号贡财教〔2024〕28号学前教育补助项目经费34300.00元,主要用于幼儿园日常办公费、设备维护、教育活动支出。

5.贡财预〔2024〕01号学前两年家庭经济困难幼儿生生活补助项目经费500.00元,主要用于发放给学前中大班家庭经济困难学生生活补助,保障困难家庭幼儿基本在园需求,减轻家庭经济负担。

6.贡财预〔2024〕01号贡财教{2023}33号小学家庭经济困难学生补助资金159625.00元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。在落实好义务教育家庭经济困难学生生活费补助的基础上,对八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),再按照每年250元/生给予补助。

7.贡财教〔2024〕27号贡财教{2024}27号义务教育公用项目经费460.00元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

8.贡财预〔2023〕136号携手兴乡村乡镇对结项目经费5410.00元,主要用于采购电脑,提升教育教学质量。

9.贡财预〔2024〕01号县级补助寄宿生生均公用项目经费882.05元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

10.贡财教{2023}33号不足100人校点公用经费项目经费36000.00元,主要用于开展不足一百人校点教育教学业务与管理、文体活动、支付水电、印刷费等。

11.贡财教{2023}19号小学生均公用项目经费42400.00元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

12.贡财预〔2024〕01号县级补助不足100人校点公用项目经费396.06元,主要用于开展不足一百人校点教育教学业务与管理、文体活动、支付水电、印刷费等。

13.贡财教{2024}27号家庭经济困难学生生活补助经费352500.00元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。在落实好义务教育家庭经济困难学生生活费补助的基础上,对八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),再按照每年250元/生给予补助。

14.贡财预〔2024〕01号县级八个较少民族生活补贴项目经费4375.00元,主要用于八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),按照每年250元/生给予补助。

15.贡财教〔2023〕46号贡财教{2023}46号省级小学公用项目经费3660.00元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

16.贡财预〔2024〕01号县级补助小学教育家庭经济困难学生生活补助项目经费17936.00元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。

17.贡财预〔2024〕153号贡财预{2024}153号教师节系列活动经费5000.00元,主要用于慰问教师。

18.贡财预〔2024〕01号2023年课后服务项目经费77384.30元,主要用于开展学生课后服务,全方面提升学生素质。

19.贡财教{2024}11号小学家庭经济困难学生生活补助项目经费229937.5元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。在落实好义务教育家庭经济困难学生生活费补助的基础上,对八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),再按照每年250元/生给予补助。

20.贡财教{2024}11号校点公用经费项目经费750.00元,主要用于开展不足一百人校点教育教学业务与管理、文体活动、支付水电、印刷费等。

21.贡财教{2024}11号初中生均公用项目经费144129.4元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

22.贡财教{2023}6号初中生均公用项目经费2180.00元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

23.贡财教{2024}11号初中家庭经济困难学生生活补助项目经费110000.00元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。在落实好义务教育家庭经济困难学生生活费补助的基础上,对八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),再按照每年250元/生给予补助。

24.贡财预〔2024〕01号县级补助初中阶段生均公用项目经费1061.34元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

25.贡财预〔2024〕01号县级补助初中教育家庭经济困难学生生活补助项目经费8250.00元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。在落实好义务教育家庭经济困难学生生活费补助的基础上,对八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),再按照每年250元/生给予补助。

26.贡财预〔2024〕01号县级八个较少民族生活补贴项目经费1000.00元,主要用于八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族)补助,按照每年250元/生发放。

27.贡财教{2024}27号家庭经济困难学生生活补助项目经费78000.00元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。在落实好义务教育家庭经济困难学生生活费补助的基础上,对八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),再按照每年250元/生给予补助。

28.贡财教〔2024〕27号贡财教{2024}27号义务教育公用经费969.00元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

29.贡财预〔2024〕01号初中家庭经济困难学生补助项目经费90000.00元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助发放,提高学生生活质量。在落实好义务教育家庭经济困难学生生活费补助的基础上,对八个人口较少民族(景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族),再按照每年250元/生给予补助。

30.贡财教{2024}11号小学生均公用项目经费110550.09元,主要用于义务教育阶段教学业务与管理、文体活动、校园文化建设等。

31.贡财预〔2024〕05号马仕明同志2023年遗属生活补助项目经费3275.00元,主要用于发放遗属人员生活补助。

32.贡财预〔2024〕05号独龙江乡中心学校2023年遗属补助补录项目经费29640.00元,主要用于发放遗属人员生活补助。

33.贡财预〔2024〕04号贡抚字{2024}12号马仕明一次性抚恤金和安葬项目经费66793.80元,主要用发放于马仕明同志一次性抚恤金和安葬费用。

34.贡财预〔2024〕01号独龙江乡中心学校遗属补助项目经费40470.00元,主要用于发放遗属人员生活补助。

35.贡财建〔2023〕61号绿美办{2023}11号绿化美化项目经费20000.00元,主要用于建立有效的校园绿化管理机制,确保绿化工作持续稳定发展。

36.贡财预〔2024〕01号润通航服结对帮扶独龙江乡提升教育民生事业项目资金50000.00元,主要用于采购学校图书。

37.贡财预〔2024〕19号云南省文学艺术界联合会捐赠体育器材经费24700.00元,主要用于采购学校乒乓球桌等运动器材。

38.贡财预〔2024〕01号中国教育经济会润雨计划项目资金299550.77元,主要用于改造学校基础设施。

39.贡财预〔2022〕273号上海浦东光彩事业促进会资助独龙江乡教育设备提升专项资金595.00元,主要用于采购学校信息技术设备。

40.贡财预〔2024〕19号润通航运服务有限公司捐赠结对帮扶经费52200.00元,主要用于奖励资助优秀贫困学生。

41.贡财预〔2023〕19号上海中小学奖励基金会捐赠项目资金37810.68元,主要用于奖励优秀教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出15478591.89元,占本年支出合计的97.08%。与上年相比减少1870949.28元,下降10.78%,完成年初预算的99.21%。主要原因是教师调动,相应的支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出12394299.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%,完成年初预算的88.00%。主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费支出,以及学前教育支出、特殊教育支出、小学教育支出以及其他教育管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是,年内根据学生人数变动追加项目经费,实际执行中因需按政策要求投入配套资金,导致实际支出和预算产生差异。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1310549.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的130.58%。主要用于:单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是,年初预算编制人数以上年年末数为主,2024年内发生人员变动,新进教职工,年内实际在职人数增加,导致实际支出和预算产生差异。

9.卫生健康(类)支出852338.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的1.03%。主要用于:单位职工医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是,年初预算编制人数以上年年末数为主,2024年内发生人员变动,有人员调入,年内实际在职人数增加,导致实际支出和预算产生差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出20000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于:提高校园环境的绿化覆盖率,实现绿色、美丽、宜居的校园目标。造成预决算差异的主要原因是,该项资金为2022年城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金,预算中未考虑奖补资金对应的配套资金,实际执行中因需按政策要求投入配套资金,导致实际支出和预算产生差异。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出901404.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的74.37%。主要用于:单位职工缴纳单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是,年初预算编制按照全额工资编制,实际核定公积金时,需要减去部分应发工资,导致实际支出和预算产生差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度我校无“三公”经费安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算是较上年无变动的主要原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,较上年无增减变化。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校资产总额8369000.14元,其中,流动资产814644.06元,固定资产7554353.08元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1089579.29元,其中固定资产减少843660.47元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋1140.00平方米,账面原值1216000.00元,实现资产使用收入490924.34元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额134295.00元,其中:政府采购货物支出129615.00元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出4680.00元。授予中小企业合同金额129615.00元,其中:授予小微企业合同金额129615.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53332400236000601111

包含附件

  • 3.2024年度贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校决算公开表样(决算报表部分)20251127050756794202512080926555912025120803395868220251212041152839.xls [下载]
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